关于我们
新书资讯
新书推荐

审计署内部审计科研课题研究报告

审计署内部审计科研课题研究报告

定  价:68 元

  • 作者:中国内部审计协会编
  • 出版时间:2026/2/1
  • ISBN:9787511936295
  • 出 版 社:中国时代经济出版社
  • 中图法分类:F239.22 
  • 页码:284
  • 纸张:
  • 版次:1
  • 开本:24cm
  • 商品库位:
9
7
9
8
3
7
6
5
2
1
9
1
5
受审计署的委托,中国内部审计协会于2023组织实施了审计署2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作,确定《国有企业内部审计高质量发展研究——以河南省国有企业为例》、《内部审计高质量发展研究——基于防范内部审计风险视角》、《中央企业内部审计整改研究》、《内部审计推动审计整改的路径研究》、《内部审计整改的若干关键性问题研究》等6个课题为立项课题。为进一步促进科研课题成果的推广和应用,对结项课题进行了汇编整理并结集出版。以期广大内部审计人员充分利用这些研究成果,将其转化为审计工作中的有益实践,不断推动内部审计理论与实践相互促进,共同发展。
 你还可能感兴趣
 我要评论
您的姓名   验证码: 图片看不清?点击重新得到验证码
留言内容