本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制策略应对可能的财务管理风险。
本文首先介绍事业单位财务管理与内部控制的基本概念和理论基础,梳理国内外相关研究成果,明确研究的核心问题。本文将采用定量与定性相结合的方法,对若干典型事业单位进行分析,通过访谈等方式获取数据,验证研究假设。本文将结合案例研究深入探讨当前事业单位在财务管理和内部控制中的实际问题,并提出针对性的改进建议。本文将总结研究结论,并对未来研究方向提出展望。
苏小航,女,1967年11月出生,广州人。本科学历。本人2017年1月被聘任为高级会计师,目前担任佛山市图书馆总会计师。主要负责草拟、修订、完善、监督执行图书馆财务管理规章制度,负责组织和协调本馆年度预算编制,并按年度预算组织实施,承担资金的筹措及运行管理工作。
张晓,女,1981年4月出生,山东济南人。本科学士学位。现就职于济南市园林和林业科学研究院财务部,主管会计。主要从事记账、核算工作;编制部门预、决算工作;参与单位财务收支分析,监督项目预算资金执行进度;组织、制定各项财务会计制度;承担本单位内控管理和绩效评价、绩效执行监督检查等牵头工作;配合做好各级审计部门的审计工作等。
王秀娟,女,1979年8月出生,甘肃天水人。大专学历。2004年7月毕业于甘肃广播电视大学财务与计算机管理专业,专科学历。2012年获会计师职称。现任天水市麦积区文体广电和旅游局财务股股长。2023年独立撰写《行政事业单位国有资产管理存在的问题与对策研究》,发表在《环渤海经济瞭望》2023年12月期刊。2024年独立撰写《行政事业单位内部控制存在的问题与对策研究》,发表在《商业2.0》2024年3月期刊。