外图天猫直营店
馆配数据采访
客户服务
欢迎进入图书馆读者荐购服务平台! 图书馆读者
登录
图书馆单位
注册
首页
公司介绍
新书资讯
书单推荐
中图法分类
出版社分类
采访数据下载
使用指南
联系我们
关于我们
平 台 介 绍
读者荐购指南
图书馆使用指南
联 系 我 们
新书资讯
·二十四节气|处暑
·二十四节气|立秋
·二十四节气|大暑
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好书
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
新书推荐
·《中国经济学(2025年第2辑总第14
·《高速阅读法:用学到的知识改变
·《行为博弈》
·《神经网络设计与应用》
·《精准落实》
·《新生物学本质主义研究》
·《赏文物话中医》
·《把热爱变成事业》
高校内部审计研究
定 价:30 元
作者:李少鹏著
出版时间:2021/9/1
ISBN:9787522115887
出 版 社:中国原子能出版社
中图法分类:
F239.66
页码:168页
纸张:
版次:1
开本:21cm
商品库位:
9
7
1
8
1
7
5
5
8
2
8
2
7
内容简介
本书通过对高校内部管理制度和工作流程进行梳理,对高校经济活动的重要领域和关键环节中存在的题进行深入探讨,进而提出应对措施,旨在堵塞漏洞,防范和化解风险,助力高校优化内部管理并形成良好的发展态势。
你还可能感兴趣
行政事业单位内部审计实务与案例
事业单位内部审计与风险防控效能提升
行政事业单位行政行为内部控制框架体系研究/墨香财经学术文库
风险管理视角下行政事业单位内部控制研究
行政事业单位内部控制与资产管理研究
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容