外图天猫直营店
馆配数据采访
客户服务
欢迎进入图书馆读者荐购服务平台! 图书馆读者
登录
图书馆单位
注册
首页
公司介绍
新书资讯
书单推荐
中图法分类
出版社分类
采访数据下载
使用指南
联系我们
关于我们
平 台 介 绍
读者荐购指南
图书馆使用指南
联 系 我 们
新书资讯
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好书
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
·二十四节气│小寒
·二十四节气 | 冬至
·二十四节气 | 大雪
·预售 · 年度重磅报告 | 2024中国
新书推荐
·机械设计手册(第七版)
·山东馆藏文物精品大系·青铜器卷
·ChatGPT+AI文案写作实战108招
·数字文化的崛起
·一本书读懂30部社会学名著
·通信电子战工程
·DK时间线上的全球史
·共享现实:是什么让我们成为人类
审计署内部审计科研课题研究报告(2013-2014)
定 价:58 元
作者:中国内部审计协会编
出版时间:2015/2/12
ISBN:9787511923318
出 版 社:中国时代经济出版社
中图法分类:
F239.22
页码:
纸张:
版次:1
开本:16K
商品库位:
9
7
9
8
2
7
3
5
3
1
1
1
8
内容简介
本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科研成果的汇编整理和总结。
你还可能感兴趣
审计署重点科研课题研究报告(2017—2018)
签字会计师个人经验对审计质量的影响研究
风险导向审计实务
电子商务领域事件语义形式化描写研究
注册会计师审计
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容