馆配数据采访
客户服务
欢迎进入图书馆读者荐购服务平台! 图书馆读者
登录
图书馆单位
注册
首页
公司介绍
新书资讯
书单推荐
中图法分类
出版社分类
采访数据下载
使用指南
联系我们
关于我们
平 台 介 绍
读者荐购指南
图书馆使用指南
联 系 我 们
新书资讯
·二十四节气|立秋
·二十四节气|小暑
·建党105周年——不忘初心 砥砺前
·父亲节 | 山河不语 父爱如山:祝
·二十四节气|芒种
·六一快乐,书香相伴度童年
·二十四节气|小满
·母亲节 | 时光不语 母爱无言:祝
新书推荐
·时间的力量
·内心知道答案
·敦煌传
·安睡密码
·荣格心理学
·Python数据可视化开发实战
·历史的裂痕与文学的回应
·何处寻春
审计署内部审计科研课题研究报告(2013-2014)
定 价:58 元
作者:中国内部审计协会编
出版时间:2015/2/12
ISBN:9787511923318
出 版 社:中国时代经济出版社
中图法分类:
F239.22
页码:
纸张:
版次:1
开本:16K
商品库位:
9
7
9
8
2
7
3
5
3
1
1
1
8
内容简介
本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科研成果的汇编整理和总结。
你还可能感兴趣
中国审计学会2018年度合作课题研究报告选编
现代风险导向审计理论与实务研究
审计整改常见问题清单与案例解析
审计研究报告
中国特色社会主义审计理论研究
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容