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事业单位内部审计与风险防控效能提升

事业单位内部审计与风险防控效能提升

定  价:78 元

  • 作者:惠杰主编
  • 出版时间:2025/2/1
  • ISBN:9787511934741
  • 出 版 社:中国时代经济出版社
  • 中图法分类:F239.66 
  • 页码:526页
  • 纸张:
  • 版次:
  • 开本:24cm
  • 商品库位:
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本书共十章。第一章介绍事业单位内部审计与风险防控的基本概念和研究框架。第二章介绍内部审计体系,包括内部审计的组织结构、独立性和客观性、法律法规依据等内容。第三章系统阐述内部审计的流程。第四章探讨如何建立健全风险防控体系。第五章阐述如何提升内部审计和风险防控效能。第六章为审计案例,为读者提供实践参考和借鉴。第七章探讨评估和持续改进内部审计和风险管理效能的方法机制。第八章探讨信息化建设对内部审计和风险管理的影响。第九章探讨组织文化对风险管理的影响。第十章从国际视野和未来展望的角度出发,探讨内部审计和风险管理的发展趋势。
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