外图天猫直营店
馆配数据采访
客户服务
欢迎进入图书馆读者荐购服务平台! 图书馆读者
登录
图书馆单位
注册
首页
公司介绍
新书资讯
书单推荐
中图法分类
出版社分类
采访数据下载
使用指南
联系我们
关于我们
平 台 介 绍
读者荐购指南
图书馆使用指南
联 系 我 们
新书资讯
·二十四节气|处暑
·二十四节气|立秋
·二十四节气|大暑
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好书
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
新书推荐
·《中国经济学(2025年第2辑总第14
·《高速阅读法:用学到的知识改变
·《行为博弈》
·《神经网络设计与应用》
·《精准落实》
·《新生物学本质主义研究》
·《赏文物话中医》
·《把热爱变成事业》
企业内部会计控制与全面预算管理研究
定 价:88 元
作者:赵振虹,李征阳,赖寒著
出版时间:2024/6/1
ISBN:9787203128298
出 版 社:山西人民出版社
中图法分类:
F239.45
页码:197页
纸张:
版次:1
开本:26cm
商品库位:
9
7
1
8
2
7
8
2
2
0
9
3
8
读者对象
:企业管理内部审计研究人员,企业预算管理研究人员
内容简介
本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估,其次探讨了内部的审计与控制评价,最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括:内部控制的基本原理;内部控制的目标、原则与方法、设计等。
你还可能感兴趣
财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
强制性内部控制审计的治理效应研究
内部审计/高等学校应用型会计人才精细化培养系列教材
企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
企业内部审计理论与实务研究
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容