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行政事业单位内部控制与内部审计研究

行政事业单位内部控制与内部审计研究

定  价:48 元

  • 作者:
  • 出版时间:2021/10/1
  • ISBN:9787568531702
  • 出 版 社:大连理工大学出版社
  • 中图法分类:F239.66 
  • 页码:205
  • 纸张:
  • 版次:1
  • 开本:16开
  • 商品库位:
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本书理论联系实际,紧密结合行政事业单位内部控制的现状,根据内部控制规范要求建立内部审计方案。一方面,为行政事业单位内部控制体系建设提供了指导;另一方面,通过风险评估等方法,从内部控制制度完备性、关键岗位设置、权力运行机制、经济业务管理等方面建立内部审计机制。从内部审计的视角审视内部控制建设更有利于发现内部控制缺陷,更有利于内部控制问题整改并发挥实效。本书针对不同经济业务,详细讲解了内部控制流程设计、关键点控制、制度要求、审批职责等内容,易于内部控制和内部审计实务运用。
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