外图天猫直营店
馆配数据采访
客户服务
欢迎进入图书馆读者荐购服务平台! 图书馆读者
登录
图书馆单位
注册
首页
公司介绍
新书资讯
书单推荐
中图法分类
出版社分类
采访数据下载
使用指南
联系我们
关于我们
平 台 介 绍
读者荐购指南
图书馆使用指南
联 系 我 们
新书资讯
·二十四节气|处暑
·二十四节气|立秋
·二十四节气|大暑
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好书
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
新书推荐
·《中国经济学(2025年第2辑总第14
·《高速阅读法:用学到的知识改变
·《行为博弈》
·《神经网络设计与应用》
·《精准落实》
·《新生物学本质主义研究》
·《赏文物话中医》
·《把热爱变成事业》
集团内部审计独立与整合
定 价:36 元
作者:刘华 著
出版时间:2020/7/1
ISBN:9787306069030
出 版 社:中山大学出版社
中图法分类:
F239.45
页码:232
纸张:
版次:1
开本:32开
商品库位:
9
7
0
8
6
7
9
3
0
0
3
6
0
内容简介
作者介绍
本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。
刘华,湖北公安人。管理学(会计)博士,中山大学管理学博士后,注册会计师,不错会计师,广东技术师范大学审计系主任,广州市内部审计协会副秘书长,曾任某集团公司审计部负责人。
你还可能感兴趣
合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
内部审计工作法
内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
企业内部审计理论与实务研究
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容