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中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)

中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)

定  价:108 元

丛书名:新法规政策下财会操作实务丛书

  • 作者:贺志东
  • 出版时间:2019/9/1
  • ISBN:9787121372360
  • 出 版 社:电子工业出版社
  • 中图法分类:F239.45 
  • 页码:464
  • 纸张:
  • 版次:01
  • 开本:16开
  • 商品库位:
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读者对象:全国各地广大单位的管理层、内部审计人员、财会人员和其他相关人员,以及注册会计师行业人士等。也适合审计、财会类院校学生走向社会前的"回炉再造”教材。

全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。
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