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点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 李春节,徐荣华,葛绍丰/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出

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      定价:¥108  ISBN:9787115588906
  • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 刘红生,袁小勇/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 作为一门实践型的学科,内部审计的问题更多地蕴含在真实的工作场景中,生动鲜活的情景案例可以更好地回答审计工作中的“如何”和“为什么”,更好地呈现审计行为所处的情境并能够对其进行丰富描述和探索思考。本书利用情景案例的方式传授给读者内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反馈让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。希望读者在阅读完本书后可以对审计时的行为决策有更深入的理解,从而提高

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      定价:¥79.8  ISBN:9787115592125
  • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 袁小勇,林云忠/2022-9-1/人民邮电出版社
    • 内部审计存在的价值,是要发现问题、分析问题、解决问题。这是相互递进的三个层次,但与审计的思维与沟通密切相关。如果审计不具备严谨的思维与周密的逻辑,那么很难发现企业的问题;如果发现了问题,但不具备系统思考问题的方法,也不能很好地与管理层进行交流与沟通,进而探明问题存在的原因及解决问题的思路,审计也很难有所作为。所以说,内部审计人员需要具备审计思维与沟通能力。 本书通过大量的审计案例与实务场景对审计思维与沟通这两个主要能力进行了详细地阐述,涵盖审计思维的内涵与体系、审计思维在内部审计工作中的运用、审

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      定价:¥89.8  ISBN:9787115587886
  • 财务会计综合模拟实训教程(第二版)
    • 财务会计综合模拟实训教程(第二版)
    • 袁海英/2022-8-1/电子工业出版社
    • 本书是一本会计实训类教材,书中既有会计理论知识的介绍,又有会计实务的讲解,整合了会计理论和实务两个方面的内容。书中模拟了一个企业12月份的业务,通过本教材的模拟实训,学生可以完成:开设企业账簿体系、根据企业日常经济业务编制和审核记账凭证、成本核算、登记日记账明细账、编制科目汇总表并登记总账、试算平衡、对账、月末结账及编制账务报表等。本课程可以开设在会计学基础、中级会计学、成本会计、管理会计等理论课程之后,可以加深大学生对会计理论知识的认识,使学生们能将上述课程的会计专业知识融会贯通、加深理解、查

    •                 
      定价:¥39  ISBN:9787121441462
  • 一本书读懂财务报表
    • 一本书读懂财务报表
    • 许小恒、于洋/2022-6-1/中华工商联合出版社
    • 《一本书读懂财务报表》能够帮助读者由浅入深、循序渐进地掌握财务报表的相关知识,并且快速地掌握财务报表的阅读技巧和分析方法。同时,本书把专业知识通俗化,并且配以浅显易懂的阐述,再结合适当的事例,能让人们一看就懂、一学就会。 本书包括三大内容板块:一是解读资产负债表,可以清楚明白地看清自己的家底;二是把脉利润表,可以透视企业利润增长的玄机;三是观察现金的流入和流出,知晓现金对企业的重要性。同时,本书还重点阐述了财务报表的分析方法和分析技巧,总结了现实生活中常见的财务陷阱,目的是能够精准分析、预测和避

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      定价:¥56  ISBN:9787515834177
  • IT审计:用SQL+Python提升工作效率
    • IT审计:用SQL+Python提升工作效率
    • 涂佳兵/2022-5-1/电子工业出版社
    • 本书主要讲解如何使用SQL+Python提升审计工作的效率。无论是审计师还是会计师,在工作中都会遇到如何获取数据、分析数据的问题,甚至有时想制作一些自动化的工具或利用编程技巧来辅助完成重复性的工作。本书正是从审计师、会计师的实际工作场景出发,讲解IT审计的学习技巧、SQL基础与实战技巧、Python基础与Python实战技巧,以及数据可视化技巧等。

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      定价:¥79.9  ISBN:9787121433467
  • CISA信息系统审计师认证All-in-One(第4版·2019大纲)
    • CISA信息系统审计师认证All-in-One(第4版·2019大纲)
    • [美] 彼得·H.格雷戈里(Peter H. Gregory)著 姚凯 齐力群 栾浩 译/2022-5-1/清华大学出版社
    • 涵盖所有考点:?IT治理和管理?审计流程?IT生命周期管理?IT服务管理和业务持续?信息资产保护配书网站包含:??300道模拟试题??一个测试引擎??既有标准长度的模拟考卷,也允许按主题定制题目

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      定价:¥128  ISBN:9787302597292
  • 读懂财报关键指标:从数字表象到经营真相
    • 读懂财报关键指标:从数字表象到经营真相
    • 黄玲/2022-5-1/人民邮电出版社
    • 财务报表能帮助管理者调整企业战略方向、决策投融资,也能帮助投资者、债权人判断企业价值、掌握企业经营情况。 《读懂财报关键指标:从数字表象到经营真相》共10章,先对利润表、资产负债表、现金流量表的常见问题用生动的语言、形象的比喻进行讲解,来帮助读者正确认识三大报表,快速走进财报的大门。然后从不同视角出发,讲解了各视角中需要关注的财报侧重点,如投资者如何判断企业盈利与发展能力、债权人如何判断偿债与营运能力、管理者如何借助财报调整企业战略发展方向并发现内控舞弊、四大行业的财报各自的特点等,能满足不同新

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      定价:¥69.8  ISBN:9787115587657
  • 内部审计实务操作从入门到实战
    • 内部审计实务操作从入门到实战
    • 惠增强/2022-5-1/人民邮电出版社
    • 内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工作的落实情况进行审计监察。 加强企业内部审计是企业改善管理、防范风险的有效途径,有助于管理者有效地发现企业管理中的薄弱环节,对企业经济目标的实现、经济效益的提高具有十分重要的意义。《内部审计实务操作从入门到实战》共分为3篇:第1篇是理论基础

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      定价:¥88  ISBN:9787115587817
  • 内部审计学(第2版)
    • 内部审计学(第2版)
    • 沈征/2022-4-1/电子工业出版社
    • 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的最新发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审计,对舞弊行为进行检查和报告,绩效审计,信息系统审计,内部经济责任审计,建设项目内部审计,内部环境审计。本书既可以作为高等院校会计、审计等财经类专业的本科和研究生教学用书,也可

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      定价:¥59.9  ISBN:9787121432446